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Inhalt
ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/2009/0208-20

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Beratungsfolge

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I.  Sitzungsvortrag:

 

Auf die Ausführungen der Anlagen 1 und 2 der Sitzungsvorlage VO/2009/0209-20 und die Erläuterungen in der Anlage wird verwiesen.

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II. Beschlussvorschlag

     Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

Die nachstehend aufgeführten Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes 2008 der Stadt Bamberg werden für übertragbar erklärt und die Bildung von entsprechenden Haushaltsausgaberesten gemäß § 19 Abs. 2 KommHV wird genehmigt:

 

 

 

 

AOD

HSt.Nr.

Namentliche Bezeichnung

Haushalts-reste

aus 2008

Erl.

 

 

 

Fachbereich Koordinierung Beiräte und Beauftragte

 

 

 

011

0211.6301

Projektkosten Flächenübergreifendes Integrationsprojekt

2.200,00 €

3

 

011

0010.6302

Sachaufwand KOS

3.500,00 €

3

 

 

 

Ordnungs-, Sozial- und Umweltreferat

 

 

 

050

4000.5950

Fortschreibung des Altenhilfeplanes

25.200,00 €

3

 

 

 

Baureferat

 

 

 

060

6000.4020

Stadtplanungsbeirat

10.000,00 €

4

 

060

6000.5980

Planungskosten 

7.995,00 €

4

 

 

 

Kämmereiamt

 

 

 

200

8800.5032

Großer Bauunterhalt - Stadtbau

12.426,40 €

3

 

200

6900.6369

Dienstleistungsgentgelt - Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

28.511,45 €

3

 

 

 

Ziviler Bevölkerungsschutz

 

 

 

381

1145.6301

Kosten für Bodenuntersuchungen f. Altlastenverdachtsflächen u.a.

15.634,06 €

3

 

381

1145.6750

Untersuchungskosten BBodSchG Kosten f. Fremdleistungen

7.000,00 €

4

 

381

1145.6310

Klimabündnis CO²-Bilanz

14.990,10 €

2

 

381

1145.6309

Berechnung von Feinstaubbelastungen

5.000,00 €

3

 

381

1145.6308

Messung eletromagnetischer Felder im Stadtgebiet

13.691,00 €

3

 

381

1145.6305

Aufwendungen f. Natur- und Umweltschutzmaßnahmen

4.387,23 €

2

 

 

 

Feuerlöschwesen

 

 

 

382

1300.5600

Bekleidung und Ausrüstung

6.128,60 €

2

 

382

1300.5622

Ausbildung LG einschließlich Reiseksoten unf Führerscheinerwerb

14.767,76 €

2

 

 

 

Schulwesen

 

 

 

416

21506.5770

Heidelsteigschule - Gesetzliche Lernmittel

3.854,75 €

3

 

421

21509.5770

Luitpoldschule - Gesetzliche Lernmittel

265,92 €

4

 

 

 

Museen

 

 

 

440

32104.6100

Durchführung der Ausstellung "Helden und Ihre Maler"

38.000,00 €

1

 

 

 

Kulturpflege

 

 

 

450

3400.6200

Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen in der Stadt

1.358,15 €

2

 

450

3400.6100

Drucklegung heimatlichen Schrifttums

1.750,00 €

3

 

450

3000.7001

Zuschüsse an Bamberg Vereine

428,73 €

2

 

450

0020.6100

Schüleraustausch

3.701,36 €

2

 

 

 

Stadtarchiv

 

 

 

460

3213.6501

Durchführung von Ausstellungen

3.050,00 €

1

 

460

3213.6100

Forschungskosten

50.000,00 €

3

 

460

3213.6101

Stadtgeschichte

35.680,00 €

3

 

 

 

Allgemeine Bauverwaltung - Planungsamt

 

 

 

610

6100.6300

Zielfindungsprozess "Masterplan Innenstadt"

11.864,81 €

2

 

610

6100.6301

Planungskosten Verkehrsplanung

16.537,68 €

2

 

610

6100.6302

Gutachterkosten für kommunale Entwicklungsplanung

10.000,00 €

2

 

610

6100.6309

Beschilderung von Radwanderwegen und Fußgängerleitsystem

3.343,96 €

2

 

610

6150.6301

Denkmalinventarband "Das Stadtdenkmal Bamberg"

23.898,56 €

1

 

 

 

Allgemeine Bauverwaltung - Hochbauamt

 

 

 

631

3310.6411

Ergänzung und Sanierung E.T.A.-Hoffmann-Theater

1.098,16 €

2

 

631

8450.6416

Sanierung Ziegelbau

4.014,22 €

3

 

 

 

Amt für Wirtschaft

 

 

 

800

7915.6300

Öffentlichkeitsarbeit

6.081,00 €

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summe - Verwaltungshaushalt

386.358,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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III. Finanzielle Auswirkungen:

 

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

 

X

1.

keine Kosten

 

2.

Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan  gegeben ist

 

3.

Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht:

 

4.

Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten:

 

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

 

In das Wirtschafts- und Finanzreferat zur Stellungnahme.

 

Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzreferates:

 

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