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Inhalt
ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/2012/0592-20

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Beratungsfolge

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I.              Sitzungsvortrag:

 

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 21.11.2012 übergebenen Unterlagen (s. Anlagen 22, 23 und 24), eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2013 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2013, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.


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II. Beschlussvorschlag

II.              Beschlussantrag:

 

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

Der von der Verwaltung für die Jahre 2012 bis 2016 aufgestellte Finanzplan wird unter Zugrundelegung des hierfür ausgewiesenen Investitionsprogramms für die einzelnen Haushaltsjahre mit den folgenden Ansätzen genehmigt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einnahme-/

Voranschlag

Voranschlag

J a h r e

Ausgabegruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Verwaltungshaushalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aa)

Einnahmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steuern, allgemeine

 

 

 

 

 

 

 

Zuweisungen und Umlagen

107.189

107.111

110.211

112.396

114.877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einnahmen aus

 

 

 

 

 

 

 

Verwaltung u. Betrieb

48.605

49.752

50.497

51.489

52.498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sonstige Finanzeinnahmen

17.762

17.947

17.470

17.487

17.485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundungsdifferenz

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamteinnahmen:

173.556

174.810

178.178

181.373

184.860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bb)

Ausgaben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalausgaben

62.200

62.800

63.428

64.062

64.703

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sächlicher Verwaltungs-

 

 

 

 

 

 

 

und Betriebsaufwand

51.001

51.157

51.376

51.308

51.338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuweisungen und

32.251

34.867

34.683

34.880

35.078

 

 

Zuschüsse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sonstige Finanzausgaben

28.104

25.986

28.691

31.123

33.741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundungsdifferenz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtausgaben:

173.556

174.810

178.178

181.373

184.860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Einnahme-/

Voranschlag

Voranschlag

J a h r e

Ausgabegruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Vermögenshaushalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aa)

Einnahmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuführung vom

 

 

 

 

 

 

 

Verwaltungshaushalt

3.069

2.774

5.449

7.167

9.162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entnahmen aus Rücklagen

219

96

1.718

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiträge u. ähnliche Entgelte

1.651

251

551

101

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuweisungen und Zuschüsse

7.246

6.399

3.889

4.345

3.921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditaufnahme

2.824

6.902

5.032

9.097

6.426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückflüsse von Darlehen,

 

 

 

 

 

 

 

Veräußerung von Sachen

 

 

 

 

 

 

 

des Anlagevermögens u. a.

8.460

12.078

6.083

4.775

3.341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundungsdifferenz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamteinnahmen:

23.469

28.500

22.722

25.485

22.951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bb) Ausgaben

Ausgaben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitionen u. Investitions-

 

 

 

 

 

 

 

förderungsmaßnahmen

20.192

20.344

17.678

21.210

20.231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgung von Krediten

3.025

6.902

5.032

4.263

2.708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rücklagenzuführung

83

34

11

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuführung an den

169

1.220

1

0

0

 

 

Verwaltungshaushalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sonstige Ausgaben

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundungsdifferenz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtausgaben:

23.469

28.500

22.722

25.485

22.951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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III. Finanzielle Auswirkungen:

 

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Finanzplan der Stadt Bamberg für die Jahre 2012 bis 2016 ersichtlich.

 

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