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Inhalt
ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/2013/0554-20

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Beratungsfolge

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I.              Sitzungsvortrag:

 

Auf die in der Sitzung des Stadtrates am 20.11.2013 übergebenen Unterlagen, eventuelle Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan 2014 sowie die Zusammenstellung der Anträge und Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2014, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes der Stadt eingegangen sind („Nachschiebeliste“), wird verwiesen.

 

 

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II. Beschlussvorschlag

II.              Beschlussantrag:

 

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

  1. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2014 werden wie folgt festgesetzt:

 

Budgetierte Dienststellen

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

 

 

in €

in €

in €

2011

Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis

              54.000  

                54.000  

                  58.000  

3210

Kunstausstellungen

            107.524  

             134.120  

                205.250  

3211

"Sammlung Ludwig"

              66.602  

                53.514  

                  57.651  

3212

Historisches Museum

           699.324  

              721.650  

                763.899  

3214

Museums Service GmbH

                         -  

                         -  

                         -  

 

Gesamtbudget       

            873.450  

              909.284  

             1.026.800  

3310

E.T.A. Hoffmann-Theater

         2.579.350  

           2.656.638  

             2.839.800  

3333

Musikschule

            755.290  

              768.482  

             1.082.700  

3500

Volkshochschule

            589.950  

              601.337  

                734.700  

5600

Volkspark

            139.659  

              138.741  

                152.727  

5610

BgA Fuchspark-Stadion im Volkspark

            229.980  

              250.875  

                267.010  

5620

Sportzentrum im Stadtteil Gaustadt

              36.506  

                26.610  

                  38.449  

5625

Sportplatz im Stadtteil Wildensorg

                 9.549  

                 9.550  

                  11.211  

5660

Eisbahnen

                         -  

                        -  

                           -  

5800

Park- und Gartenanlagen

         2.528.812  

           2.717.380  

             2.895.303  

 

Gesamtbudget

         2.944.416  

           3.143.156  

             3.364.700  

7900

Tourismus & Kongress Service

            552.048  

              559.561  

               681.600  

8450

Konzert- und Kongresshalle

            365.000  

              265.000  

                265.000  

 

 

 

 

 

Weiterführende

Schulen

 

 

 

 

2200

Graf-Stauffenberg Realschule

              39.820  

                41.040  

                  40.100  

2430

Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule

              34.870  

                35.140  

                  34.770  

2600

Staatliche Fachoberschule

              40.380  

                39.640  

                  45.735  

2650

Staatliche Berufsoberschule

              18.085  

                17.340  

                  12.555  

 

 

 

 

 

Grund- und Hauptschulen

 

 

 

 

21501

Domschule

                 5.645  

                 6.551  

                    6.471  

21502

Erlöserschule

              10.068  

                 9.921  

                    9.822  

21503

Gangolfschule

                 6.032  

                 6.501  

                    6.546  

21504

Volksschule Gaustadt

              10.752  

                11.096  

                  10.799  

21505

Hainschule

                 5.553  

                 5.676  

                    5.968  

21506

Heidelsteigschule

              12.568  

                12.822  

                  12.949  

21507

Kaulbergschule

              14.976  

                14.814  

                  14.320  

21508

Kunigundenschule

                 6.488  

                 6.852  

                    6.797  

21509

Luitpoldschule

                 4.004  

                 4.426  

                    4.310  

21510

Martinschule

                 5.804  

                 5.601  

                    5.968  

21511

Rupprechtschule

                 8.152  

                 8.402  

                    8.355  

21512

Trimbergschule

              13.476  

                13.877  

                  13.784  

21513

Wunderburgschule

                 6.852  

                 7.002  

                    7.451  

  1. Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:

 

Ausgaben werden – wie im Haushaltsplanentwurf 2014 enthalten – für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).

 

 

 

  1. Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:

             

Referatsbudget Bürobedarf

Budget 2012

Budget 2013

Budget 2014

in €

in €

in €

_ _ _ _.6500

Bürobedarf

266.580

270.370

271.870

 

Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:

Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung“ bereitgestellt.

Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.

 

 

 

  1. Geltung der Dienstanweisung

 

Die „Vorläufige Dienstanweisung“ über die Budgetierung/dezentrale Mittelverantwortung vom 21.03.1997 ist außer Kraft getreten. Die entsprechenden Regelungen zur Budgetierung sind nunmehr in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.

 

 

 

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III. Finanzielle Auswirkungen:

 

Die finanziellen Auswirkungen in Einnahmen und Ausgaben sind aus dem Haushaltsplan 2014 der Stadt Bamberg ersichtlich.

 

 

 

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