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Inhalt
ALLRIS - Vorlage

Beschlussvorlage - VO/2015/1956-20

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Beratungsfolge

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I.              Sitzungsvortrag:

 

Anträge aus der Mitte des Stadtrates sowie Nachschiebeliste der Verwaltung

 

 

 

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II. Beschlussvorschlag

II. Beschlussvorschlag:

 

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

Im Vollzug der Beratungen über den Verwaltungshaushalt 2016 der Stadt Bamberg sind folgende Veränderungen bei den schon eingesetzten Ansätzen vorzunehmen bzw. neue Ansätze einzusetzen:

 

a)      Anträge aus der Mitte des Stadtrates

 

Haushaltsstellen

Einnahmen

Ausgaben

Haushalts-vermerke

Mehrung

Minderung

Mehrung

Minderung

11000.71800

Unterstützung der Initiative Bündnis gegen Rechtsextremismus

 

 

5.000

 

 

21500.71100

Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten

 

 

5.500

 

 

21506.71110

Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten (Grundschule)

 

 

5.500

 

 

21512.71110

Zuweisung für Ganztagsklassen: Gemeindeanteil Personalkosten (Grundschule)

 

 

5.500

 

 

30000.70000

Zuschüsse - Globalbetrag

 

 

54.000

 

 

30010.63000

Sachaufwand KS:BAM / Kultur.Klassen

 

 

10.000

 

 

36500.71800

Zuschüsse "Obere und Untere Gärtnerei"

 

 

10.000

 

 

36510.63100

Urbaner Gartenbau

 

 

5.000

 

 

45110.70020

Zuschüsse für Anmietung "Alte Seilerei"

 

 

15.000

 

 

45210.70310

Zuschuss an Zirkus Giovanni

 

 

10.000

 

 

45330.57411

Aufwendungen für begleiteten Umgang

 

 

5.000

 

01

46400.70020

Freiwilliger Personalkostenzuschuss

 

 

41.000

 

 

46420.70020

Freiwilliger Personalkostenzuschuss

 

 

208.000

 

 

46440.70020

Freiwilliger Personalkostenzuschuss

 

 

25.000

 

 

47010.71800

Zuschuss für Seniorenwohngruppen

 

 

3.500

 

 

49870.71800

Zuschuss an Familienpflegewerk

 

 

5.000

 

02

61510.63040

Projekt Löwenzahn Ost

 

 

10.000

 

 

90200.83200

Bezirksumlage

 

 

 

274.000 

 

91400.28000

Zuführung vom Vermögenshaushalt

149.000

 

 

 

 

 

Summe

149.000

 

423.000

274.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Über die Mittelverwendung entscheidet der zuständige Fachsenat.

02 Die Haushaltsmittel werden vorbehaltlich einer rechtlichen Prüfung und der Entscheidung des zuständigen

     Fachsenates freigegeben.

 

 

 

 

b)      Nachschiebeliste der Verwaltung

 

Haushaltsstellen

Einnahmen

Ausgaben

Haushalts-vermerke

Mehrung

Minderung

Mehrung

Minderung

02110.17110

Zuweisungen des Landes Projekt Ehrenamtskoordination Asyl

23.185

 

 

 

 

02110.63030

Projekt Ehrenamtskoordination Asyl

 

 

23.185

 

01

03000.15990

Vermischte Einnahmen

 

385

 

 

 

03000.66290

Vermischte Ausgaben

 

 

 

385

 

16000.71300

Umlage an den Rettungszweckverband Bamberg

 

 

 

10.000

 

32190.11810

Abrechnung Domberg-Ticket

 

800

 

 

 

32190.17110

Zuweisung der Landesstelle für nichtstaatliche Museen

 

25.000

 

 

 

32190.41400

Löhne/Gehälter

 

 

 

11.700

 

32190.43400

Zusatzversorgung

 

 

 

1.000

 

32190.44400

Sozialversicherung

 

 

 

2.300

 

32190.61020

Abrechnung Domberg-Ticket

 

 

 

800

 

32190.63000

Projekt Domberg

 

 

 

15.000

 

32190.63010

Sachaufwand Domberg-Koordination

 

 

 

10.000

 

32190.71800

Zuschuss an den Freundeskreis Mussen um den Bamberger Dom e. V.

 

 

15.000

 

 

46470.41400

Löhne/Gehälter

 

 

 

26.600

 

46470.43400

Zusatzversorgung

 

 

 

3.420

 

46470.44400

Sozialversicherung

 

 

 

7.980

 

61510.63590

Jugendförderzentrum BasKIDhall

 

 

38.000

 

02

90200.83200

Bezirksumlage

 

 

 

72.000

 

91400.86020

Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt

 

 

82.000

 

 

 

Summe

23.185

26.185

158.185

161.185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Die Haushaltmittel werden erst freigegeben, wenn der Bewilligungsbescheid vorliegt.

02 Die Haushaltsmittel bleiben gesperrt, bis die Finanzierung gesichert ist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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