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ALLRIS - Auszug

01.12.2021 - 12 Haushaltsberatungen 2022 Festsetzung der Budget...

Beschluss:
ungeändert beschlossen
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Vortrag: Herr Berufsmäßiger Stadtrat Felix

 

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Beschluss

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

 

1. Die Budgets für das Haushaltsjahr 2022 werden wie folgt festgesetzt:

 

Budgetierte Dienststellen

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

 

 

in €

in €

in €

2011

Staatl. Schulämter Stadt und Landkreis

               64.200  

                64.200 

                  65.160

3210

Kunstausstellungen

             68.194

                32.059

                  38.251

3211

Altes Rathaus

              93.210

                91.944 

                  97.615

3212

Historisches Museum

             996.740

            1.005.090

              1.044.227

3214

Museums Service GmbH

                         -  

                         -  

                         -  

 

Gesamtbudget       

           1.158.144

           1.129.093  

             1.180.093 

3310

E.T.A. Hoffmann-Theater

           3.216.548

           3.136.135

             3.187.135

3333

Musikschule

           1.211.662

           1.181.370

             1.181.370

3500

Volkshochschule

             736.807

              651.438

                651.438

7900

Tourismus & Kongress Service

             735.696

              717.304

                717.304

8450

Konzert- und Kongresshalle

             265.000  

              265.000  

                265.000  

 

 

 

 

 

Weiterführende  Schulen

 

 

 

 

2200

Graf-Stauffenberg Realschule

               42.500

                33.450

                  42.840  

2430

Graf-Stauffenberg Wirtschaftsschule

               38.130

                27.880

                  35.320

2600

Staatliche Fachoberschule

               45.040

                32.700

                  47.490

2650

Staatliche Berufsoberschule

               19.920

                15.240

                  19.940

 

 

 

 

 

Grund- und Mittelschulen

 

 

 

 

21501

Domschule

                10.303

                 8.236  

                   11.036

21502

Erlöserschule

                16.378

                 12.264    

                   16.495

21503

Gangolfschule

                9.953

                   6.301

                     7.132

21504

Volksschule Gaustadt

               20.879

                16.390

                   22.545

21505

Hainschule

                 8.953  

                  7.286 

                     9.110

21506

Heidelsteigschule

               24.369  

                15.644  

                   20.134 

21507

Kaulbergschule

               17.056 

                12.283  

                   16.032

21508

Kunigundenschule

                13.555

                10.559  

                   14.366  

21509

Luitpoldschule

                 7.052

                  5.878 

                     7.861

21510

Martinschule

                  9.353  

                  7.779 

                     9.995

21511

Rupprechtschule

                17.006

                 12.846  

                   18.478

21512

Trimbergschule

                21.629

                 17.161  

                   23.355

21513

Wunderburgschule

                14.055   

                 10.277

                   14.002

 

 

 

2. Für die budgetierten Einrichtungen der Stadt Bamberg gilt folgende Regelung:

 

Ausgaben werden - wie im Haushaltsplanentwurf 2022 enthalten - für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehreinnahmen können allgemein zur Deckung von Mehrausgaben verwendet werden (sog. unechte Deckungsfähigkeit).

 

 

 

3. Das Budget für Bürobedarf wird wie folgt festgesetzt:

 

Referatsbudget Bürobedarf

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

 

 in €

 in €

 in €

_ _ _ _.6500

Bürobedarf

276.620

273.400

275.900

 

Für die Bürobedarfsbudgets gilt folgende Regelung:

Die eingesparten Beträge des Vorjahres werden zu je einem Drittel dem Gesamthaushalt, der anordnungsbefugten Dienststelle für den Bürobedarf und dem Referat zur „freien Verfügung" bereitgestellt.

Der 1/3-Anteil der Referate wird jedoch durch eine Obergrenze determiniert, welche von der Personenzahl des jeweiligen Referats abhängig ist. Unangetastete Einsparungen aus dem Vorjahr werden mit einer evtl. Budgetunterdeckung verrechnet bzw. gänzlich dem städtischen Gesamthaushalt zugeführt.

 

 

4. Die Regelungen zur Budgetierung sind in den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen der Stadt Bamberg enthalten.

 

 

 

 

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Abstimmungsergebnis:

 

Einstimmig