Beschlussvorlage - VO/2011/0022-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Ausgabemittel des Verwaltungshaushaltes der Stadt Bamberg für das Haushaltsjahr 2010; Erklärung der Übertragbarkeit und Genehmigung der Bildung von Haushaltsausgaberesten
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Finanzsenat
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Empfehlung
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25.01.2011
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Erledigt
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Stadtrat der Stadt Bamberg
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Entscheidung
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26.01.2011
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II. Beschlussvorschlag
II. Beschlussantrag:
Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
a) Haushaltsausgabereste 2010
Die nachstehend aufgeführten Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes 2010 der Stadt Bamberg werden für übertragbar erklärt; die Bildung entsprechender Haushaltsausgabereste wird gemäß § 19 Abs. 2 KommHV-Kameralistik genehmigt:
AOD | HSt.Nr. | Namentliche Bezeichnung | Haushaltsrest | Erl. |
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| Referat für Zentrale Steuerung und Personalwesen |
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010 | 36510.63000 | Projekte Dokumentationszentrum Welterbe | 2.814,05 | 1 |
010 | 00200.70000 | Zuschüsse für Veranstaltungen Dritter | 700,00 | 11 |
010
| 00200.70010
| Zuschüsse an Bamberger Vereine für Veranstaltungen in der Konzerthalle | 8.500,00
| 11
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| Fachbereich Koordinierung Beiräte und Beauftragte |
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011 | 02110.63010 | Projektkosten flächenübergreifendes Integrationsprojekt | 13.893,65 | 9 |
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| Gleichstellungsstelle - Frauenbeauftragte |
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012 | 02090.56260 | Maßnahmen zur Frauenförderung (intern) | 1.400,00 | 6 |
012 | 02090.65110 | Allgemeiner Sachaufwand | 400,00 | 2 |
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| Bürgermeisteramt |
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100 | 00200.61010 | Städtepartnerschaften | 3.800,00 | 11 |
100 | 36510.61400 | Welterbeball | 2.197,15 | 2 |
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| Personal- und Organisationsamt |
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110 | 08200.56210 | Fortbildung des Personals, Vor-Ort-Seminare u. a. | 25.585,55 | 5 |
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| Amt für Informationstechnik |
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120 | 06000.64110 | Anrechenbare Vorsteuer (EDV) | 30.000,00 | 2 |
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| Allgemeine Verwaltung - Behindertenbeauftragte/r |
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119 | 02080.59500 | Sozialplan | 947,00 | 10 |
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| Kämmereiamt |
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200 | 58110.64100 | Umsatzsteuer - Zahllast (betr. Dienstleistungen LGS) | 30.000,00 | 8 |
200 | 82000.71300 | Kosten der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) | 111.700,00 | 11 |
200 | 84500.64000 | Körperschafts-/Gewerbesteuer (lfd. Jahr) - BgA Konzert- und Kongresshalle - | 1.081.000,00 | 8 |
200
| 84500.64010 | Gewerbesteuer (für Vorjahre) - BgA Konzert- und Kongresshalle | 258.389,00 | 8 |
200
| 67000.63690 | Dienstleistungsentgelt Stadtwerke (betr. Straßenbeleuchtung) | 73.117,57 | 11 |
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| Immobilienmanagement - Abt. Hochbau |
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232
| 56100.64110 | Anrechenbare Vorsteuer (Fuchspark-Stadion im Volkspark) | 76.859,28
| 11
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| Immobilienmanagement - Abt. Gebäudewirtschaft |
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233 | 06900.50000 | Bauliche Instandhaltung (UA Rathäuser ) - BR 906 | 18.161,57 | 5 |
233 | 21504.50000
| Bauliche Instandhaltung (UA Volksschule Gaustadt) - BR 906 - | 3.000,00
| 6
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233 | 03510.50300 | Großer Bauunterhalt ("Globalbetrag") - BR 180 | 41.029,70 | 5 |
233
| 89000.50000
| Bauliche Instandhaltung (UA Villa-Remeis-Fonds) - BR 890 - | 3.574,37
| 5
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233 | 89000.50300 | Großer Bauunterhalt (UA Villa-Remeis-Fonds) - BR 890 | 4.733,71 | 5 |
233 | 84000.64110 | Umsatzsteuer - Zahllast (betr. UA Gaststätten) | 480,00 | 8 |
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| Ordnungsamt |
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300 | 73000.64100 | Umsatzsteuer - Zahllast (betr. BgA Messen & Märkte) | 13.000,00 | 8 |
300 | 73000.64110 | Anrechenbare Vorsteuer (betr. BgA Messen & Märkte) | 4.110,00 | 2 |
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| Straßenverkehrsamt |
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310 | 11500.50100 | Unterhalt von Grünflächen | 9.756,93 | 5 |
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| Umwelt-, Brand- und Katastrophenschutz (Amt 38/381) |
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381 | 11450.63010 | Kosten für Bodenuntersuchungen für | 3.171,15
| 1
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381 | 11450.63030 | Projekt Klimaschutz | 1.640,00 | 5 |
381 | 11450.63040 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.736,25 | 3 |
381 | 11450.63050 | Aufwendungen für Natur- und Umweltschutzmaßnahmen | 2.817,08 | 2 |
381 | 11450.63080 | Messung elektromagnetischer Felder im Stadtgebiet | 3.750,00 | 5 |
381 | 11450.63090 | Berechnung von Feinstaubbelastungen | 3.352,00 | 4 |
381 | 11450.63100 | Klimabündnis CO2-Bilanz | 7.371,48 | 4 |
381 | 11450.63110 | Projekt Wanderfalke | 800,00 | 12 |
381
| 11450.67500
| Untersuchungskosten, BBodSchG, Kosten für Fremdleistungen | 6.000,00
| 9
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381 | 11450.70250 | Familienfreundliche Stadt | 1.217,00 | 13 |
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| Feuerlöschwesen, ziviler Katastrophenschutz (Amt 38/382) |
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382 | 13000.52010 | Unterhalt der Einrichtung der Personalunterkünfte | 250,00 | 3 |
382 | 13000.52100 | Unterhalt der Funkgeräte und Alarmanlage | 620,00 | 11 |
382 | 13000.52190 | Wartungsverträge | 2.900,00 | 3 |
382 | 13000.55000 | Haltung von Fahrzeugen | 7.674,24 | 11 |
382 | 13000.58000 | Werkstättenbedarf, Arbeitsstoffe | 1.023,84 | 3 |
382 | 14000.54210 | Brennstoffe | 775,00 | 9 |
382 | 14000.55000 | Haltung von Fahrzeugen | 300,00 | 7 |
382 | 14000.63010 | Katastrophenschutz | 450,00 | 7 |
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| Schulwesen |
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414 | 21504.57700 | Gesetzliche Lernmittel (Volkssschule Gaustadt) | 3.150,65 | 10 |
415 | 21505.57700 | Gesetzliche Lernmittel (Hainschule) | 873,91 | 10 |
416 | 21506.57700 | Gesetzliche Lernmittel (Heidelsteigschule) | 7.492,39 | 10 |
422 | 21510.57700 | Gesetzliche Lernmittel (Martinschule) | 2.559,16 | 10 |
424 | 21511.57700 | Gesetzliche Lernmittel (Rupprechtschule) | 1.729,81 | 10 |
417 | 21512.57700 | Gesetzliche Lernmittel (Trimbergschule) | 2.620,99 | 10 |
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| Kulturpflege |
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450 | 00200.61000 | Schüleraustausch | 4.200,00 | 11 |
450 | 30000.70000 | Zuschüsse - Globalbetrag | 37.494,06 | 11 |
450 | 30000.70010 | Zuschüsse an Bamberger Vereine für Veranstaltungen in der Konzerthalle | 8.636,02 | 11 |
450 | 34000.61500 | Drucklegung heimatlichen Schrifttums | 1.490,00 | 1 |
450 | 34000.62000 | Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen der Stadt | 458,73 | 11 |
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| Jugendamt |
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510 | 40700.70200 | Zuschüsse - Globalbetrag | 4.000,00 | 10 |
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| Stadtplanungsamt |
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610
| 61000.63090
| Beschilderung von Radwanderwegen und Fußgängerleitsystem | 1.582,88
| 6
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| Bauordnungsamt - Abt. Denkmalpflege |
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620 | 36500.50900 | Denkmalpflegerische Arbeiten an städtischen Gebäuden | 4.270,24 | 7 |
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| Wirtschaftsförderung (ehem. Amt 80) |
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800 | 79150.63000 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.850,00 | 1 |
800 | 79150.63020 | Allgemeiner Sachaufwand | 4.700,00 | 1 |
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| Summe - Verwaltungshaushalt | 1.958.106,41 |
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b) Sonstige Minderausgaben aus 2010 und aus Vorjahren (keine HAR)
Der Stadtrat genehmigt die über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der in Anlage 4 aufgeführten Restmittel von insgesamt 425.576,00 , für die aus haushaltsrechtlichen Gründen keine Ausgabereste gebildet werden können. Die Mittel sind den Fachämtern bei Vorliegen der Fälligkeitsvoraussetzungen von der Kämmerei im Verwaltungsweg bereitzustellen.
III. Finanzielle Auswirkungen:
Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht
X | 1. | keine Kosten |
| 2. | Kosten in Höhe von , für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
| 3. | Kosten in Höhe von , für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: |
| 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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15,8 kB
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2
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(wie Dokument)
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18,1 kB
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3
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(wie Dokument)
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20,5 kB
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4
|
(wie Dokument)
|
13,8 kB
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