Beschlussvorlage - VO/2009/0208-20
Grunddaten
- Betreff:
-
Ausgabemittel des Verwaltungshaushaltes der Stadt Bamberg für das Haushaltsjahr 2008; Erklärung der Übertragbarkeit und Genehmigung der Bildung von Haushaltsausgaberesten
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 20 Kämmereiamt
- Referent:in:
- Felix Bertram
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Finanzsenat
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Kenntnisnahme
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27.01.2009
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●
Geplant
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Stadtrat der Stadt Bamberg
|
Entscheidung
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II. Beschlussvorschlag
Der
Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:
Die nachstehend aufgeführten Haushaltsansätze des
Verwaltungshaushaltes 2008 der Stadt Bamberg werden für übertragbar erklärt
und die Bildung von entsprechenden Haushaltsausgaberesten gemäß § 19 Abs. 2
KommHV wird genehmigt: |
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AOD |
HSt.Nr. |
Namentliche
Bezeichnung |
Haushalts-reste aus
2008 € |
Erl. |
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Fachbereich Koordinierung Beiräte und
Beauftragte |
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011 |
0211.6301 |
Projektkosten Flächenübergreifendes
Integrationsprojekt |
2.200,00
€ |
3 |
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011 |
0010.6302 |
Sachaufwand KOS |
3.500,00
€ |
3 |
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Ordnungs-, Sozial- und Umweltreferat |
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050 |
4000.5950 |
Fortschreibung des Altenhilfeplanes |
25.200,00
€ |
3 |
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Baureferat |
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060 |
6000.4020 |
Stadtplanungsbeirat |
10.000,00
€ |
4 |
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060 |
6000.5980 |
Planungskosten |
7.995,00
€ |
4 |
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Kämmereiamt |
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200 |
8800.5032 |
Großer Bauunterhalt - Stadtbau |
12.426,40
€ |
3 |
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200 |
6900.6369 |
Dienstleistungsgentgelt - Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie |
28.511,45
€ |
3 |
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|
Ziviler Bevölkerungsschutz |
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381 |
1145.6301 |
Kosten für Bodenuntersuchungen f.
Altlastenverdachtsflächen u.a. |
15.634,06
€ |
3 |
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381 |
1145.6750 |
Untersuchungskosten BBodSchG Kosten f.
Fremdleistungen |
7.000,00
€ |
4 |
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381 |
1145.6310 |
Klimabündnis CO²-Bilanz |
14.990,10
€ |
2 |
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381 |
1145.6309 |
Berechnung von Feinstaubbelastungen |
5.000,00
€ |
3 |
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381 |
1145.6308 |
Messung eletromagnetischer Felder im
Stadtgebiet |
13.691,00
€ |
3 |
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381 |
1145.6305 |
Aufwendungen f. Natur- und
Umweltschutzmaßnahmen |
4.387,23
€ |
2 |
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|
Feuerlöschwesen |
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382 |
1300.5600 |
Bekleidung und Ausrüstung |
6.128,60
€ |
2 |
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382 |
1300.5622 |
Ausbildung LG einschließlich Reiseksoten
unf Führerscheinerwerb |
14.767,76
€ |
2 |
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|
Schulwesen |
|
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416 |
21506.5770 |
Heidelsteigschule - Gesetzliche
Lernmittel |
3.854,75
€ |
3 |
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421 |
21509.5770 |
Luitpoldschule - Gesetzliche Lernmittel |
265,92
€ |
4 |
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|
Museen |
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|
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440 |
32104.6100 |
Durchführung der Ausstellung
"Helden und Ihre Maler" |
38.000,00
€ |
1 |
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Kulturpflege |
|
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450 |
3400.6200 |
Aufwendungen für kulturelle
Veranstaltungen in der Stadt |
1.358,15
€ |
2 |
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450 |
3400.6100 |
Drucklegung heimatlichen Schrifttums |
1.750,00
€ |
3 |
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450 |
3000.7001 |
Zuschüsse an Bamberg Vereine |
428,73
€ |
2 |
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450 |
0020.6100 |
Schüleraustausch |
3.701,36
€ |
2 |
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|
Stadtarchiv |
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||
460 |
3213.6501 |
Durchführung von Ausstellungen |
3.050,00
€ |
1 |
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460 |
3213.6100 |
Forschungskosten |
50.000,00
€ |
3 |
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460 |
3213.6101 |
Stadtgeschichte |
35.680,00
€ |
3 |
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|
Allgemeine Bauverwaltung - Planungsamt |
|
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610 |
6100.6300 |
Zielfindungsprozess "Masterplan
Innenstadt" |
11.864,81
€ |
2 |
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610 |
6100.6301 |
Planungskosten Verkehrsplanung |
16.537,68
€ |
2 |
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||
610 |
6100.6302 |
Gutachterkosten für kommunale
Entwicklungsplanung |
10.000,00
€ |
2 |
|
||
610 |
6100.6309 |
Beschilderung von Radwanderwegen und
Fußgängerleitsystem |
3.343,96
€ |
2 |
|
||
610 |
6150.6301 |
Denkmalinventarband "Das
Stadtdenkmal Bamberg" |
23.898,56
€ |
1 |
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|
Allgemeine Bauverwaltung - Hochbauamt |
|
|
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||
631 |
3310.6411 |
Ergänzung und Sanierung
E.T.A.-Hoffmann-Theater |
1.098,16
€ |
2 |
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||
631 |
8450.6416 |
Sanierung Ziegelbau |
4.014,22
€ |
3 |
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|
|
Amt für Wirtschaft |
|
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800 |
7915.6300 |
Öffentlichkeitsarbeit |
6.081,00
€ |
1 |
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|
Summe
- Verwaltungshaushalt |
386.358,90 |
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III. Finanzielle
Auswirkungen:
Der unter II.
empfohlene Beschlussantrag verursacht
X |
1. |
keine Kosten |
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2. |
Kosten in Höhe von
für die Deckung im laufenden
Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan
gegeben ist |
|
3. |
Kosten in Höhe von
für die keine Deckung im
Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu
bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: |
|
4. |
Kosten in künftigen
Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |
Falls Alternative 3.
und/oder 4. vorliegt:
In das Wirtschafts-
und Finanzreferat zur Stellungnahme.
Stellungnahme des Wirtschafts-
und Finanzreferates: